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2014年南街街道部门预算说明

时间:2014-11-21 11:19 来源:南街街道
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    按照《福建省人民政府办公厅关于进一步做好部门预算公开工作的通知》(闽政办[2011]214号)要求以及《福州市鼓楼区财政局关于批复南街街道办事处2014年度部门预算的通知》(鼓财决[2014] 133号)的批复,现将我单位2014年部门预算说明如下:
    一、南街街道的主要职责
    (一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施; 
    (二)负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动; 
    (三)动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;  
    (四)指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题; 
    (五)负责社区集体经济组织(由原农村集体经济改制的股份合作公司)的监督管理工作; 
    (六)负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益; 
    (七)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督; 
    (八)会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作; 
    (九)会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作; 
    (十)会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作; 
    (十一)会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作; 
    (十二)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作; 
    (十三)配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作; 
    (十四)承办区政府交办的其他事项。 
    二、部门预算单位基本情况
    南街街道包括12个机关行政科室及6个下属单位,其中:列入2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

街道办事处

全额拨款

42

55(含离退休)

街道办事处

自收自支

 

70

所属社区

差额拨款

 

62

    三、主要工作任务
    2014年,南街街道主要任务是:以党的十八大精神为指导,深入贯彻落实科学发展观,以经济建设为一切工作的出发点,以为民服务为最高宗旨,强化队伍,推动发展,建设和谐文化,培育文明风尚,推进文化创新,增强街道发展活力。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
    (一)继续坚持以经济建设发展为目标,利用三坊七巷的品牌效应,以重点项目为抓手加大招商引资力度,争取引进一些文化创意企业的总部,打造南街特色三坊七巷旅游商贸圈。
    (二)继续以党工委中心组理论学习为龙头,引导广大党员干部深入学习宣传贯彻党的十八大精神,尤其是科学发展观、构建社会主义和谐社会、加强党的执政能力建设等重大战略思想,努力形成以文化活动为途径,以繁荣社区文化生活、提高居民文明程度为根本的社区文化建设新格局。
    (三)以构筑海峡西岸文化中心为目标,大力发展文化事业和文化产业,努力打造“闽都文化”品牌,依托区域文化底蕴深厚的优势,配合有关部门做好三坊七巷保护性开发工作。
    (四)推进“网格化管理、信息化运作、组团式服务、责任化落实”,进一步将“135”社区党建工作落实在“为人民服务、改善群众生活环境、促进民生发展”上,大力落实“五项机制”,逐步实现“五在社区”,推动社会管理和服务覆盖到全社区,提升社区服务水平。
    四、预算收支总体情况
    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2014年南街街道部门收入预算为907.46万元,其中:当年财政拨款收入888.46万元,上年结转收入19万元。相应安排支出预算907.46万元,其中:人员支出293.11万元,对个人和家庭补助支出141.99万元,公用支出119.34万元,项目支出353.02万元。
    五、公共财政预算拨款支出情况
    2014年度公共财政预算拨款支出907.46万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
    (一)一般公共服务支出530.82万元。主要用于行政、财政、计生人员基本支出。
    (二)基层政权及社区建设167.64万元。主要用于社区人员基本支出及社区运转支出。
    (三)城管执法30万元。主要用于基本支出。
    (四)其他支出179万元.主要用于各部门事业发展支出.
    六、政府性基金支出预算情况
    2014年度无预算政府性基金支出。
    七“三公”经费财政拨款预算情况
    2014年“三公”经费财政拨款预算数为7.94万元,其中:因公出国(境)经费0.84万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费6.6万元。具体情况如下:
    (一)因公出国(境)经费
  2014年预算安排0.84万元。主要用于外出考察。与上年相比支出下降30%,主要原因是:控制人员外出。
    (二)公务接待费
  2014年预算安排0.5万元。主要用于招商等方面的接待活动。与上年相比支出下降30%,主要原因是:控制接待。
    (三)公务用车购置及运行费
   2014年预算安排6.6万元,其中:公务用车运行费6.6万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;与上年相比支出下降76%,主要原因是:去年购置了壹辆公务用车。

    附件:1.部门收支预算总表
          2.部门公共财政拨款支出预算表
          3.部门政府性基金拨款支出预算表
          4.“三公”经费财政拨款支出预算表

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