2014年部门预算经十四届人大二次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
区老龄办部门的主要职责是:宣传老龄政策,贯彻《老年法》,调查研究老龄工作,部署、督促、检查、指导、协调各级各涉老部门落实“六个老有”工作,发展老年经济事业。
二、部门预算单位基本情况
区老龄办列入2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
区老龄办 |
行政机关 |
2 |
1 |
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三、部门主要工作任务
2014年,区老龄办部门主要任务是:发动老龄委各成员单位和涉老部门认真实现“六个老有”目标。
围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)加强基层老年教育。
(二)做好老人优待证。
(三)慰问百岁和特困老人,落实高龄补贴。
(四)开展庆祝老年节活动。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2014年, 区老龄办部门收入预算为53.92万元,其中:当年财政拨款收入53.92万元。相应安排支出预算53.92万元,其中:人员支出10.38万元,对个人和家庭补助支出20.19万元,公用支出1万元,项目支出22.35万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2014年度公共财政预算拨款支出53.92万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)行政运行支出31.57万元。主要用于人员经费和对个人、家庭的补助支出。
(二)老龄事业支出22.35万元。主要用于基层老年协会建设及老年教育工作经费、老人优待证经费和百岁老人营养费及高龄老人慰问费等。
六、“三公”经费财政拨款预算情况
2014年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元,其中:公务接待费0.5万元,具体情况如下:
(一)公务接待费
2014年预算安排0.5万元。主要用于老年教育等方面的接待活动。与上年相比支出增长400%,主要原因是:上级业务部门到我区检查老年工作。
附件:1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.部门政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表
附件1:2014年部门收支预算总表
单位名称: | 单位:万元(保留两位小数) | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共财政预算拨款 | 一、人员经费 | 30.57 | |
1、公共财政预算 | 53.92 | 1、人员支出 | 10.38 |
2、纳入预算管理的行政事业性收费 | 53.56 | 2、对个人和家庭补助支出 | 20.19 |
3、纳入预算管理的罚没收入 | 其中:离退休费 | 18.92 | |
4、纳入预算管理的其它收入 | 0.36 | 二、公用支出 | 1.00 |
二、基金预算拨款 | 其中:离退休公务费 | ||
三、财政专户拨款 | 三、项目支出 | 22.35 | |
四、单位经营服务收入 | |||
五、单位结转结余资金 | |||
六、其他收入 | |||
七、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
收 入 总 计 | 53.92 | 支 出 总 计 | 53.92 |
附件2:部门公共财政拨款支出预算表
单位:万元(保留两位小数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
208 | 事业保障和就业支出 | |||
20802 | 民政管理事务 | |||
2080201 | 行政运行(民政管理事务) | 31.57 | ||
2080205 | 老龄事务 | 22.35 | ||
合计 | ||||
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。 | ||||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
附件3:部门政府性基金拨款支出预算表
单位:万元(保留两位小数) | ||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | ||||
注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。 | ||||
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。 |
附件4:“三公”经费财政拨款支出预算表
单位:万元(保留两位小数) | |
项目 | 本年预算数 |
合计 | |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 0.5 |
3、公务用车费 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | |
(2)公务用车购置费 |
(鼓楼区老龄办)