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2014年洪山科技园预算说明

时间:2014-11-19 16:22 来源:洪山科技园
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    2014年洪山科技园预算经鼓楼区十六届人大三次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门预算说明如下:

 

一、 洪山科技园主要职责

    洪山科技园的主要职责是:用足、用活、用好国家赋予高新技术产业开发区的优惠政策,推动洪山科技园高新技术产业加快发展。做好招商引资工作,壮大发展规模,做大做强现有园区。 

 

二、洪山科技园预算单位基本情况

    洪山科技园包括3个部门,其中:列入2014年部门预算编制范围的部门详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

招商服务部

财政预算

5

4

园区发展部

财政预算

3

3

物业管理部

财政预算

5

3

 

三、洪山科技园主要工作任务

    2014年,洪山科技园主要任务是:紧紧围绕区委、区政府的工作部署,以建设洪山先进技术服务产业园为重点,加快发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

    (一)全力以赴,建设洪山先进技术服务产业园。

    (二)提升服务,推动园区经济平稳发展。

    (三)开拓创新,提高园区党建科学化水平。

 

四、预算收支总体情况

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2014年, 洪山科技园收入预算为148.31万元,其中:当年财政拨款收入98.78万元,上年结转收入49.53万元。相应安排支出预算148.31万元,其中:人员支出113.14万元,对个人和家庭补助支出7.37万元,公用支出15.30万元,项目支出12.5万元。

 

五、公共财政预算拨款支出情况

    2014年度公共财政预算拨款支出98.78万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

    (一)人员经费70.98万元。主要用于本单位职工薪酬和家庭补助支出。

    (二)公用经费15.3万元。主要用于本单位日常办公支出。

    (三)项目支出12.5万元。主要用于招商等项目支出。

 

六、“三公”经费财政拨款预算情况

    2014年“三公”经费财政拨款预算数为7.7万元,其中:因公出国(境)经费2.5万元,公务接待费2.7万元,公务用车购置及运行费2.3万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2014年预算安排2.5万元。主要用于园区领导干部到境外或港澳台地区招商学习。与上年相比支出持平。
   (二)公务接待费
  2014年预算安排2.7万元。主要用于园区公务招待等方面的接待活动。与上年相比支出持平。

    (三)公务用车购置及运行费
   2014年预算安排2.3万元,其中:公务用车运行费2.3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费零万元。与上年相比支出持平。

 

附件:1.部门收支预算总表

2014年 部 门 收 支 预 算 总 表

单位名称:

单位:万元(保留两位小数)

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共财政预算拨款

98.78

一、人员经费

70.98

    1、公共财政预算

98.78

    1、人员支出

63.61

    2、纳入预算管理的行政事业性收费

 

    2、对个人和家庭补助支出

7.37

    3、纳入预算管理的罚没收入

 

        其中:离退休费

 

    4、纳入预算管理的其它收入

 

二、公用支出

15.30

二、基金预算拨款

 

        其中:离退休公务费

 

三、财政专户拨款

 

三、项目支出

12.50

四、单位经营服务收入

 

 

 

五、单位结转结余资金

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

七、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

八、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

收 入 总 计

98.78

支 出 总 计

98.78

 

      2.部门公共财政拨款支出预算表

部门公共财政拨款支出预算表

            单位:万元(保留两位小数)

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

206

其他科学技术支出

86.28

12.5

20699

其他科学技术支出

86.28

12.5

2069999

其他科学技术支出

86.28

12.5

 

合计

86.28

12.5

注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

      3.“三公”经费财政拨款支出预算表

“三公”经费财政拨款支出预算表

           单位:万元(保留两位小数)

项目

本年预算数

合计

7.7

1、因公出国(境)费用

2.5

2、公务接待费

2.7

3、公务用车费

2.3

其中:(1)公务用车运行维护费

2.3

               (2)公务用车购置费

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