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2019年度鼓楼区残疾人联合会部门预算说明

时间:2019-02-25 10:41 来源:鼓楼区残联
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  一、部门主要职责
  二、部门预算单位构成
  三、部门主要工作任务
  四、预算收支总体情况
  五、一般公共预算拨款支出情况
  六、政府性基金预算拨款支出情况
  七、财政拨款预算基本支出情况
  八、一般公共预算“三公”经费支出情况
  九、其他重要事项说明
  十、名词解释
  十一、附表
  2019年部门预算经鼓楼区十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:
  一、部门主要职责
  鼓楼区残疾人联合会人联合会部门主要职责是:集残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构为一体的综合性人民团体。机构日常以促进残疾人康复、就业扶贫和社会保障为职能。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,鼓楼区残疾人联合会部门包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
  单位名称            经费性质      人员编制数       在职人数
  鼓楼区残疾人联合会     财政拨款          3           3
  三、部门主要工作任务
  2019年,鼓楼区残疾人联合会部门主要任务是:促进鼓楼区残疾人福利事业的发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)对我区贫困残疾人进行扶贫救助。
  (二)促进残疾人就业和培训。
  (三)扶持和加强残疾人康复训练。
  四、预算收支总体情况
  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,鼓楼区残疾人联合会部门收入预算为545.48万元,比上年减少108.51万元,主要原因是当年预算安排支出整体增加,单位部门预算资金较上年略有下降,增加上级补助资金的使用比重,旨在充分运用好上级下达的专项补助资金。其中:一般公共预算拨款545.48万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,上级补助收入490.13万元,单位结余结转资金49.67万元。相应安排支出预算1,035.61万元,比上年增加381.62万元,其中:人员支出48.41万元,对个人和家庭补助支出5.58万元,公用支出8万元,项目支出483.49万元。
  五、一般公共预算拨款支出情况
  2019年度一般公共预算拨款支出545.48万元,比上年增加减少108.51万元,主要原因是当年预算安排支出整体增加,单位部门预算资金较上年略有下降,增加上级补助资金的使用比重,旨在充分运用好上级下达的专项补助资金,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
  (一)2081101行政运行(残疾人事业) 61.99万元。主要用于人员经费、对个人和家庭补助、公用的支出。
  (二)2081104残疾人康复 213万元。主要用于:1.0-6岁残疾儿童在专业的康复机构进行的康复指导、医疗康复和康复训练。2.精神病人的服药及住院救助支出。3.残疾人基本型辅具适配支出。
  (三)2081105 残疾人就业和扶贫 35万元。主要用于:残疾人就业服务机构运营支出。
  (四)2081199其他残疾人事业支出 235.49万元。主要用于:1.区级3所福乐家园托养智力、肢体残疾人的服务支出。2.两节及残疾人日对于贫困残疾人的慰问金支出、特教机构慰问品、临时救助等支出。3.基层残疾人联络员就业补助支出。4.残疾人意外伤害保险支出。5.残疾人抚残助学金。6.一户多残补助支出。7、第三代残疾人证(智能证)办证经费支出。8、残疾人基本服务状况和需求专项调查工作经费支出。9、法律救助站工作经费等支出。
  六、政府性基金预算拨款支出情况
  2019年度政府性基金支出0万元,比上年支出持平,主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  七、财政拨款预算基本支出情况
  2019年度财政拨款基本支出61.99万元,其中:
  (一)人员经费53.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  (二)公用经费8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  八、一般公共预算“三公”经费支出情况
  (一)因公出国(境)经费
  2019年预算安排0万元。与上年相比持平,主要原因是: 2019年度无此项工作及预算安排。
  (二)公务接待费
  2019年预算安排0万元。与上年相比持平,主要原因是: 2019年度无此项工作及预算安排。
  (三)公务用车购置及运行费
  2019年预算安排0万元,其中:公车运行费0万元,公车购置费0万元。与上年相比持平,主要原因是: 2019年度无此项工作及预算安排。
  九、其他重要事项说明
  (一)机关运行经费
  2019年鼓楼区残疾人联合会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出8万元,与上年持平,主要原因:运行经费例行必要和节约的原则。
  (二)政府采购情况
  2019年鼓楼区残疾人联合会政府采购预算总额19.25万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截至2018年底,鼓楼区残疾人联合会本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)绩效目标设置情况
  2019年鼓楼区残疾人联合会共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金12.57万元。
  十、名词解释
  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  十一、附表:3-1 2019年度收支预算总表
  3-2 2019年度收入预算总表
  3-3 2019年度支出预算总表
  3-4 2019年度财政拨款收支预算总表
  3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表
  3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表
  3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
  3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
  3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
  3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录
  3-11 2019年度部门业务费绩效目标表
  3-12 2019年度专项资金绩效目标表

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