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2015年度福州市鼓楼区委统战部决算说明

时间:2016-09-27 16:49 来源:鼓楼区委统战部
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按照《福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区委统战部2015年度部门决算的通知》(鼓财决〔2016〕294 号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  福州市鼓楼区委统战部的主要职责是:

  (一)调查研究统一战线的理论和重大的方针、政策,组织贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针、政策,向市委统战部和区委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

  (二)负责联系全区各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实中央、省委、市委和区委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作;支持、帮助全区各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;帮助民主党派改善工作、生活条件。

  (三)负者联系政府民族与宗教事务局,协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物。

  (四)负责开展以祖国统一及促进我区经济发展为重点的海外统战工作;联系港、澳、海外有关社团及代表人士;做好与台湾有关人士的联络工作;做好台胞、台属和金门同胞的有关工作。

  (五)负责党外人士的政治安排,会同有关部门搞好培养、选拔、考察、推荐党外人士担任政府领导职务工作,做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;检查了解与党外人士合作共事情况,反映并协调解决存在的问题,推动党与党外人士合作共事关系的发展。

  (六)负责开展经济领域的统战工作,调查、研究并反映全区非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出建议。

  (七)调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,检查党外知识分子政策的落实情况,联系并培养党外知识分子的代表人物。

  (八)负责开展海内外统一战线的宣传工作。

  (九)负责指导本区各街(镇)的统战工作;协调党委及政府各有关部门的统战工作;联系并指导区工商联、侨联、台联等有关人民团体的工作。

  (十)搞好区委统战部机关的自身建设,提高全体干部的思想政治素质和业务工作水平。

  (十一)完成区委交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况

  鼓楼区委统战部列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

鼓楼区委统战部

全额拨款

6

6

 

三、部门主要工作总结

  2015年,统战部门主要任务是:1、突出“四心”,扎实推进党外代表人士队伍建设。专心摸底,完善资料。2、改进服务,不断增强非公经济人士凝聚力。加强学习培训,巩固“四信”意识。3、发挥优势,积极推动“回归工程”工作开展。突出重点,扩大宣传。4、维护稳定,始终保持宗教民族领域团结和谐。5、真抓实干,全力促进海外侨台工作更上层楼。基础工作要不断充实。6、践行“三严三实”,推动“马上就办”,巩固统战部门自身建设。

  围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)专心摸底,完善资料。适应统战工作领域不断扩大、对象不断增多的新形势和新变化,重发现,抓基础,不断完善鼓楼区党外代表人士“人才库”,坚持一年一更新,动态管理数据库。

  (二)诚心走访,加深感情。有计划、有重点地走访慰问了多位党外代表人士,通过走访,对党外代表人士的思想、工作和生活情况进行全面了解和掌握,既加深沟通,又增进感情。三是细心引导,提升能力。

  (三)引导党外代表人士围绕我区经济社会发展的各项重点工作,结合实际和各自优势开展调研,切实提高参政议政的能力,发挥统一战线服务经济发展中的作用。

  四、2015年决算收支总体情况

  2015年统战部门年初结转和结余 51.27万元,本年收入  238.31万元,本年支出 249.39 万元,年末结转和结余 40.19万元。

  (一)2015本年收入238.31万元,比2014年决算数增加  56.43 万元,增长  31%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入    238.31万元。

  (二)2015本年支出  249.39万元,比2014年决算数增加  78.21万元,增长  46%,具体情况如下:

  1. 基本支出   130.79万元。其中,人员支出  116.75万元,公用支出  14.04万元。

  2. 项目支出  118.60万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2015年公共财政拨款支出130.79万元,比2014年决算数增加  25.31万元,增长24  %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)301(工资福利支出) 68.46万元,较2014年决算数增加23.80  万元,增长53  %。主要原因是增加工资等。

  (二)302(商品和服务支出)14.04 万元,较2014年决算数增加8.04  万元,增长134  %。主要原因是办公经费、维护费及水电费增加。

  (三)303(对个人和家庭的补助) 48.29万元,较2014年决算数减少6.53 万元,下降)12 %。主要原因是奖励金减少。

  六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2015年“三公”经费公共财政拨款支出6.23万元,同比下降24  %。具体情况如下:

 (一)因公出国(境)费1.29万元,主要用于赴香港对接购买社工合作服务事宜。2015年本单位组织出国团组 1个,全年因公出国(境)累计1 人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出增长2%,主要原因是机票费用提价。

 (二)公务用车购置及运行费4.40万元。其中:公务用车运行费4.40万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,2015年末公务用车保有量  2辆。与2014年相比,公务用车运行费减少35 %,主要是:车辆维护费用及油费减少。

 (三)公务接待费0.54万元。主要用于香港特别行政区驻福建联络处等方面的接待活动,累计接待 3 批次,接待总人数7人。与2014年相比, 公务接待费支出增长200%,主要是:接待活动增加。

   附件:1、收入决算表

         2、支出决算表

         3、收支决算总表

4、财政拨款收入支出决算总表

         5、一般公共财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

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