按照《福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区科技局2015年度部门决算的通知》(鼓财〔2016〕303号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
鼓楼区科学技术局的主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省、市有关科学技术发展的法律法规和政策起草并组织落实实施有关科技工作的政策。
(二)编制全区中长期科技发展规划和年度计划并组织实施、提出全区科技发展布局和优先领域,组织实施应用研究、开发研究、软科学研究等科技计划;负责统筹协调公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,协助牵关组织经济社会发展领域的技术攻关。
(三)负责推进全区科技创新体系建设,会同有关部门编制全区创新体系建设规划,拟订促进知识创新、技术创新建设的政策措施并组织实施;推进科技基地条件平台、科研基地、重点产业创新平台与创新基础建设和科技资源共享。
(四)拟订全区政策引导类科技计划并组织实施;协助组织相关新产品、新技术、新工艺研发项目的确认;会同有关部门指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广。
(五)组织实施科技成果管理政策,指导科技成果转化工作;指导鼓楼区产学研一体化建设,加强科技成果转化工作,推动企业自主创新能力建设。
(六)负责本部门预算中的科学技术经费、科技专项经费等科技经费使用的监督管理;研究提出多渠道增加科技投入的措施建议。
(七)拟订全区科技政策措施,做好科技宣传工作;负责相关科技评估、科技统计、科技保密及与科技相关的知识产权保护等工作;协同有关部门做好科技人才的引进和管理工作,协调组织科技人员的继续教育工作;承担区国防动员委员会科技动员办公室的日常工作。
(八)指导、协调区直各部门和各街镇的科技工作。
(九)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
鼓楼区科技局包括1个机关行政处室,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
鼓楼区科技局 |
财政核拨 |
5 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、部门主要工作总结
2015年,在省、市科技部门的指导帮助下,鼓楼区科技工作坚持以巩固提升“科技先进区”、“知识产权强区”、“可持续发展实验区”建设为标准,实施创新驱动发展战略,加强产学研合作,加快发展高新技术产业,加大知识产权保护力度,积极营造大众创业、万众创新的良好氛围,科技工作取得较好成效。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)顺利通过省级可持续发展实验区验收。
(二)科技服务平台体系建设。
(三)认真实施创新驱动发展战略。
(四)大力发展高新技术产业。
(五)以科技·人才活动周为契机,开展形式多样的科技宣传活动。
(六)积极开展科技拥军工作,推动“省级双拥示范区”建设。
(七)以党的群众路线教育实践活动为契机,积极做好机关党建工作。
四、2015年决算收支总体情况
(一)鼓楼区科技局2015年部门决算总收入2597.58万元,其中本年收入2314.25万元。具体情况如下:
1. 财政拨款收入2314.25万元,其中政府性基金0万元。
2. 年初结转和结余283.33万元。
(二)2015年部门决算总支出1703.05万元,其中本年支出1703.05万元。具体情况如下:
1. 基本支出63.65万元。其中,人员支出59.2万元,公用支出4.45万元。
2. 项目支出1639.4万元。
3. 年末结转结余894.53万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出1702.59万元,比2014年决算数增加253.43万元,增长17%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)行政运行63.65万元,较2014年决算数增加14.76 万元,增加30%。主要原因是人员考录及调入增加2人。
(二)其他科学技术管理事务支出62.94万元,较2014年决算数减少5.93万元,下降8%。主要原因是科技计划项目管理费用减少,主要用于研发项目的评审验收及评估。
(三)产业技术研究与开发180万元,较2014年决算数增加10 万元,增加5%。主要原因是此项经费是上级科技部门下达企业项目经费。
(四)科技成果转化与扩散340万元,较2014年决算数减少40万元,下降10%。主要原因是此项经费是上级科技部门下达企业项目经费。
(五)科技条件专项80万元,较2014年决算数增加69万元,增加627%。主要原因是此项经费是上级科技部门下达企业项目经费。
(六)国际交流与合作100万元,2014年无此项目。主要原因是此项经费是上级科技部门下达企业项目经费。
(七)其他科学技术支690万元,较2014年决算数减少25万元,下降3%。主要原因是此项经费是上级科技部门下达企业项目经费。
(八)中小企业发展专项186万元,2014年无此项目。主要原因是此项经费是上级科技部门下达企业项目经费。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度无政府性基金支出。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出2.49万元,同比增加8%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元
(二)公务用车购置及运行费2.49万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费2.49万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2014年相比,公务用车运行费增加8%。原因是公务用车财政综合定额经费比2014年增加21%。
(三)公务接待费0万元。
附件: 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.部门决算相关信息统计表
9.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无此项内容)