按照《福州市鼓楼区财政局关于批复鼓楼区纪委2015年度部门决算的通知》(鼓财决〔2016〕265 号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
中共福州市鼓楼区纪委、鼓楼区监察局的主要职责是:(一)主管全区党的纪律检查工作。(二)主管全区行政监察工作。(三)负责检查并处理区直机关各部门、各街(镇)党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,按有关条例或规定,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。(四)负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各街(镇)及其负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,作出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。(五)负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划,会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。(六)会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作。(七)调查全区党组织、党员以及监察对象遵守纪律情况。(八)承办区委、区政府和和上级纪检监察机关授权和交办的其他事项。
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
鼓楼区纪委监察局 |
财政核拨 |
28(1个带编) |
28(1个带编) |
三、部门主要工作总结
2015年,鼓楼区纪委、监察局在省、市纪委的正确指导和区委的坚强领导下,围绕主业、强化主责,主动发挥执纪监督职能,推进全区党风廉政建设取得新成效。重点完成了以下工作:
(一)发挥“牛鼻子”作用,推进“两个责任”落实。
(二)落实“钉钉子”要求,持之以恒纠正“四风”。
(三)坚持“零容忍”态度,加大案件查办力度。
(四)筑牢“廉洁风”平台,增强廉政教育实效。
(五)建设“打硬仗”队伍,加强干部自身建设。
四、2015年决算收支总体情况
2015年中共鼓楼区纪委(鼓楼区监察局)年初结转和结余65.60万元,本年收入 604.04 万元,本年支出 590.77 万元,年末结转和结余 78.87 万元。
(一)2015本年收入 604.04 万元,比2014年决算数减少19.71万元,下降3.16 %,具体情况如下:
1. 财政拨款收入604.04 万元,其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0亿元。
5. 附属单位上缴收入0亿元。
6. 其他收入0亿元。
(二)2015本年支出590.77万元,比2014年决算数减少19.02万元,下降3.12 %,具体情况如下:
1. 基本支出 517.39万元。其中,人员支出456.86万元,公用支出60.53万元。
2. 项目支出73.38 万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出590.77万元,比2014年决算数减少19.02万元,下降3.12 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)行政运行535.45万元,较2014年决算数增加74.13万元,增长16.07%。主要原因是增员、以及根据国办发[2015]3号文件精神调整机关工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离退休费等。
(二)大案要案查处22.47 万元,较2014年决算数减少50.79万元,下降69.33%。主要原因是2015年与2014年相比减少了案点启用相关费用等支出。
(三)事业运行3.02 万元,较2014年决算数减少2.66万元,下降46.83%。主要原因是2015年减少了事业运行业务设备的购置等。
(四)其他纪检监察事务支出29.83 万元,较2014年决算数减少39.7 万元,下降57.10 %。主要原因是2015年取消纪检监察会议专项经费及培训经费等。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出 0 万元。
七 、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出13.59万元,同比下降14.26 %。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,同比下降100%,主要是2015年没有人员因公出国(境)。
(二)公务用车购置及运行费13.50万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费13.50万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,2015年末公务用车保有量5辆。与2014年相比,公务用车购置费0万元保持不变,运行费下降8.29 %,主要是: 加强了公务用车管理,严格控制公务用车运行费支出。
(三)公务接待费0.09万元。主要用于纪检监察案件质量检查方面的接待活动,累计接待 1 批次、接待总人数11人。与2014年相比, 公务接待费支出下降35.71%,主要是公务接待减少。
附件: 1. 收支决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.部门决算相关信息统计表
9.政府采购情况表
10.政府性基金预算财政拨款基本支出决算表(此项无数据)